三德科技股票行情诊断
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  • 三德科技(300515)公司是做什么的

        三德科技股份有限公司资料
  • 公司简介湖南三德科技股份有限公司始终专注实验分析仪器及其解决方案的研发、生产和销售,率先在煤炭检测用实验分析仪器领域积累了突出的竞争优势,并通过核心技术的专业化升级和多元化应用不断拓宽下游领域。目前,公司的产品已应用于物质的热值、成分、元素、物理特性等实验分析和矿产实验样品制备等方面,在环境保护、节能降耗和安全生产方面发挥着重要作用。   公司现有热值分析产品、成分分析产品、元素分析产品、物理特性分析产品及样品制备产品等五大类60余个型号的实验分析仪器。   公司是“国家火炬计划重点高新技术企业”和“全国企事业知识产权试点单位”,已累计承担国家级科技计划支持项目11项,获得软件著作权36项,取得专利授权174项、其中发明专利授权56项,参与行业标准制定4项,是行业内技术能力最为雄厚的企业之一。经过多年的积累,公司在煤炭检测用实验分析仪器领域已取得了较为显著的优势。
  • 所属地域湖南省
  • 涉及概念 新股与次新股
  • 核心题材

    要点一:所属板块 次新股 湖南板块 仪器仪表

    要点二:经营范围 软件开发;智能化技术研发;工程和技术研究和试验发展;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;通用仪器仪表、专用仪器仪表、干燥设备、电子和电工机械专用设备的制造;计算机、软件及辅助设备、通用机械设备的零售;电气安装;机电设备安装服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    要点三:主营业务--实验分析仪器及燃料智能化管控相关整体解决方案供应商 公司是技术领先的实验分析仪器及燃料智能化管控相关整体解决方案供应商。

    要点四:行业背景--仪器仪表制造业 公司生产的热值分析产品、成分分析产品、元素分析产品、物理特性分析产品和样品制备产品属于实验分析仪器,所处行业为通用仪器仪表制造行业(C401)下属的实验分析仪器制造(C4014)。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为仪器仪表制造业(C40)。随着生产力的发展和科学技术的突飞猛进,人们对实验分析的广度和深度都提出了更高的要求。一些成熟的实验分析过程被逐步标准化和仪器化,使得高效实验分析在科研和生产过程中发挥的作用更加显著,实验分析仪器也逐渐作为一类通用的工业产品,形成了相应的市场。实验分析仪器包括了实验样品前处理、样品制备仪器及实验分析检测仪器等。实验分析仪器为用户创造的价值至少体现在三个方面:首先,提高了实验分析结果的客观性、准确性和可靠性;其次,减小了实验分析操作难度,降低了对操作人员技术要求,扩展了适用范围;再次,提高了实验分析效率,提升了经济效益。准确性、可靠性、易用性和高效率是用户对实验分析仪器性能的关键要求。推动实验分析仪器行业发展和进步的重要力量包括传统实验分析方法的仪器化和新技术产生的新型仪器。此外,实验分析仪器行业正逐渐朝着自动化、集成化和智能化方向发展,传统分析仪器的附加值不断提升,在新型科研和生产需求的刺激下,产品更新换代周期不断缩短,产品内涵市场容量持续扩大。

    要点五:竞争优势--产品创新能力优势 公司将产品与技术创新作为企业发展的核心能力,在多年的原创性应用研发中形成了于精微处发现行业关键问题、以有效创新解决问题、进而推动行业进步的研发理念,从客户面临的问题及需求入手,展开团队攻关,获得关键技术。公司在满足和超越客户技术要求的基础上,通过提高产品的自动化、集成化和智能化程度,提高分析效率、优化操作流程、改善操作体验、丰富产品功能,并不断提升产品稳定性,创新运用新原理和新技术,形成产品的差异化,创新和创造用户价值,以获得较高的产品毛利率。公司拥有一支行业经验丰富、创新能力强、学科背景多元的研发团队。截至2015年12月31日,拥有技术、研究人员195人,占员工总人数的45.77%。研发人员技术背景涉及电子、机械、计算机、工业自动化、软件工程等多个专业。公司建立了完善的研发与产品创新体系,从创新战略、创新前端、创新团队、创新流程、技术管理、项目管理六个维度构建核心创新能力。

    要点六:竞争优势--销售服务资源优势 公司始终专注于实验分析仪器行业,20年来致力于树立国产高端实验分析仪器的品牌形象。公司还打破了国外企业在第三方检测等高端需求用户领域的长期垄断地位,建立起了广泛品牌认同。公司商标被湖南省工商行政管理局评为“湖南省著名商标”,三德牌煤质分析仪/SD系列被评为“湖南省名牌产品”。此外,公司产品近年来陆续进入东南亚、非洲、欧洲、南美洲等国际市场,通过客户对公司产品质量和性能的认可,境外区域的品牌口碑已初步建立,为公司下一步扩大境外销售奠定了坚实基础。公司采用分级、分区销售服务管理模式,在全国设立了13个销售服务大区和省区,并在其下设立地方性销售服务点,拥有超过140人的专业销售服务团队,销售服务渠道已下沉到二三线城市,并覆盖到主要县、镇。公司经过多年积累,获得了一批高质量客户的青睐。这些优质客户不光增益了公司销售品牌,也因其自身的管理规范性和经营稳定性,降低了公司的销售管理风险。

    要点七:竞争优势--经营模式优势 公司采用“哑铃型”经营模式,将资源配置在研发设计、装配调试和销售服务等高附加值环节,低附加值的零部件加工生产环节主要通过定制采购方式完成,有效提升了资源的产出效率,充分满足客户产品功能要求高、售后服务响应快的需求,使公司在技术创新、产品品质和客户满意度方面走在行业前列。在上述经营模式下,由于产品零部件通用程度较高,外协加工市场发达、替代性强,充分适应了产品“多品种、小批量”特点,可有效降低生产准备投入,提高了生产加工灵活性和资产利用效率,增强了风险承受能力。为了确保此生产方式下高性能和高质量产品的输出,公司与多家供应商形成了长期稳定的合作关系,并通过严格的供应商遴选与管理考核机制,将公司的质量控制目标与管理体系延伸至上游领域供应商的生产管理过程中,从源头完善产品质量控制。

    要点八:募资投向--实验分析仪器升级扩产项目 本项目总建筑面积为10,600.00m2,项目完全达产后将新增年产新型热值分析产品280台、成分分析产品 320台、元素分析产品176台、物理特性分析产品20台。本项目将对现有实验分析仪器产品进行技术升级和生产基地扩建,以提高热值分析产品、成分分析产品、元素分析产品、物理特性分析产品的技术附加值和产品产能,进而巩固公司实验分析仪器煤炭应用领域的市场地位,提高重油、生物质能源领域的市场份额,满足下游市场对高可靠性和稳定性、自动化、高效率的实验分析仪器产品快速发展的市场需求,提高公司的行业地位。项目拟投资5,988.77万元,全部拟通过上市募集方式获得,其中包含建设投资2,968.00万元,设备投资1,021.47万元,研发费用736.00万元,预备费199.47万元,铺底流动资金1,063.83万元。项目建设期为1.5年,第2年产业化基地设计产能达产率约为39%,第3年约为68%,第4年项目达到最大产能。项目达产后营业收入7,730.00万元,净利润2,154.66万元。

    要点九:募资投向--燃料智能化管理子系统集成项目 本项目总建筑面积为7,200m2,项目建成并正常运营后,将新增自动制样环节智能化系统模块产品160套,其中:智能制样系统70套、环保除尘系统90套;新增标准化实验室管理模块产品160套,其中:煤质数据管理系统、样品称重与编码管理器各80套;新增数字化煤场管理模块产品70套,其中:激光盘料仪40套,煤的自燃倾向性测定仪30套。 本项目将以现有小批量样品制备产品和软件技术为基础,大批量生产自动制样环节智能化系统模块、标准化实验室管理模块及数字化煤场管理模块等三大燃料智能化管理系统子模块产品,具体包括煤质数据管理系统、样品称重与编码管理器、激光盘料仪、煤的自燃倾向测定仪、智能制样系统和实验室环保除尘系统等产品。项目产品的应用能够改善以电力为代表的高耗能企业燃料管理系统的整体运营能力,提高制样、化验及煤场管理等环节的自动化和智能化工作水平,减少管理过程中的人为干预,充分保障在制样、化验过程中的安全生产。项目拟投资7,932.26万元,全部拟通过上市募集方式获得,其中包含建设投资2,016.00万元,设备投资1,871.00万元,研发费用1,738.80万元,预备费194.35万元,铺底流动资金2,112.11万元。项目建设期为1.5年,第2年设计产能约为41%,第3年设计产能约为68%,第4年项目达到最大产能。项目达产后营业收入14,824.00万元,净利润2,645.80万元。

    要点十:募资投向--风透式快速干燥技术产业化项目 本项目总建筑面积为7,200.00m2,项目完全达产后将新增对外销售风透式通氮水分测试仪150台、风透式快速除湿干燥机(大\小型)300台、风透式快速样品除湿机(3 毫米)180台、风透式空气平衡干燥机100台,内部配套燃料智能化管理子系统集成项目风透式快速除湿干燥机(大\小型)、风透式快速样品除湿机(3毫米)、风透式空气平衡干燥机各70台。本项目将以风透式快速除湿干燥技术为核心,对现有除湿干燥类产品进行更大规模产业化,同时利用风透原理开发新型水分测试仪器扩展水分测试类仪器产品线,具体产品包括风透式通氮水分测试仪、风透式快速除湿干燥机(大\小型)、风透式快速样品除湿机和风透式空气平衡干燥机四款产品,项目产品具备良好的水分低温高效干燥性能,可充分利用煤炭优势领域市场开拓和应用的经验,实现煤炭、铝土矿和铁矿石等应用领域市场的大范围推广,促进公司新型核心技术转化为更大盈利能力。项目拟投资5,994.23万元,全部拟通过上市募集方式获得,其中包含建设投资2,016.00万元,设备投资1,412.20万元,研发费用1,104.00万元,预备费171.41万元,铺底流动资金1,290.62万元。项目建设期为1.5年,第2年产业化基地设计产能约为31%,第3年约为60%,第4年项目达到最大产能。项目达产后营业收入9,127.27万元,净利润2,005.95万元。

    要点十一:募资投向--技术及培训中心与信息化升级项目 本项目一方面,通过购置先进的研发检验设备、增加研发人员数量等手段,建成集研发中心、检测中心、培训中心、体验中心等功能于一体的技术及培训中心;另一方面,通过信息化管理手段整合公司技术研发、市场营销、生产制造、采购管理、库存管理、质量控制、人力资源和财务管理等业务流程。本项目技术及培训中心建筑面积5,500.00m2,研发中心、检测中心、培训中心、体验中心四大功能。项目计划总投资7,116.21万元,其中建设投资1,558.20万元,设备投资3,327.10万元,研发费用1,986.64万元,预备费244.27万元。项目建设期1.5年。

    要点十二:股利分配 公司可以采取现金或法律、法规允许的方式分配股利。在满足公司正常的生产经营的资金需求情况下,如无重大投资计划或者重大现金支出等事项发生,公司应当采取现金方式分配股利,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。若公司营业收入增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。

    要点十三:自愿锁定股份 公司控股股东三德控股承诺:自三德科技股票上市之日起三十六个月内,本公司不转让或者委托他人管理所直接或间接持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份,也不由三德科技回购该等股份。实际控制人、董事长朱先德承诺:自三德科技股票上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三德科技公开发行股份前已发行的股份,也不由三德科技回购该等股份。

    要点十四:稳定股价措施 公司上市后三年内,如果公司股票收盘价连续二十个交易日低于上一会计年度经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。

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